Faktúra č. 41018179

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018179
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 9,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť