Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018178
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 09.11.2018
- Celková hodnota: 95,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť