Faktúra č. 41018170

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018170
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 10/2018
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť