Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018162
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 112,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť