Faktúra č. 41018157

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018157
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 12,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť