Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018144
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 12.09.2018
- Celková hodnota: 9,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť