Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018143
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.09.2018
- Celková hodnota: 105,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť