Faktúra č. 41018142

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018142
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 07.09.2018
  • Celková hodnota: 12,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť