Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018132
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 07-09/2018
- Dátum doručenia: 07.08.2018
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť