Faktúra č. 41018112

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018112
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce III. Q.
  • Dátum doručenia: 10.07.2018
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť