Faktúra č. 41018105

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018105
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.06.2018
  • Celková hodnota: 690,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť