Faktúra č. 41018100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018100
  • Popis fakturovaného plnenia: fax 04/2018
  • Dátum doručenia: 18.06.2018
  • Celková hodnota: 22,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť