Faktúra č. 41018093

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018093
  • Popis fakturovaného plnenia: konzultačná činnosť
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť