Faktúra č. 41018089

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018089
  • Popis fakturovaného plnenia: ispin
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť