Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018086
- Popis fakturovaného plnenia: phm 05/2018
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 49,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť