Faktúra č. 41018082

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018082
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 06/2018
  • Dátum doručenia: 29.05.2018
  • Celková hodnota: 2 835,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť