Faktúra č. 41018081

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018081
  • Popis fakturovaného plnenia: monitorovanie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 23.05.2018
  • Celková hodnota: 266,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť