Faktúra č. 41018076

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018076
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R, TV,TEC
  • Dátum doručenia: 10.05.2018
  • Celková hodnota: 88,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť