Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018075
- Popis fakturovaného plnenia: ispin04/2018
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť