Faktúra č. 41018068

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018068
  • Popis fakturovaného plnenia: PO 02-04/2018
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť