Faktúra č. 41018064

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018064
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné
  • Dátum doručenia: 26.04.2018
  • Celková hodnota: 771,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť