Faktúra č. 41018062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018062
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia03/2018
  • Dátum doručenia: 20.04.2018
  • Celková hodnota: 33,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť