Faktúra č. 41018061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018061
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 18.04.2018
  • Celková hodnota: 27,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť