Faktúra č. 41018054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018054
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke lístky
  • Dátum doručenia: 11.04.2018
  • Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť