Faktúra č. 41018034

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018034
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť