Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018005
- Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2018
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť