Faktúra č. 41018001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018001
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 2 757,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť