Faktúra č. 41017214

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017214
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravnélístky
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 230,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť