Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017213
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 21.11.-12.12.2017
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 515,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť