Faktúra č. 41017208

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017208
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 690,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť