Faktúra č. 41017186

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017186
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.10.-20.11.2017
  • Dátum doručenia: 27.11.2017
  • Celková hodnota: 593,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť