Faktúra č. 41017183

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017183
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Dátum doručenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť