Faktúra č. 41017152

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017152
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09/2017
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť