Faktúra č. 41017143

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017143
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 82,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť