Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017134
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie doplnenie k projektovej dokumentácie
- Dátum doručenia: 18.08.2017
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť