Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017133
- Popis fakturovaného plnenia: Sanet 07-09/2017
- Dátum doručenia: 18.08.2017
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť