Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017117
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 82,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť