Faktúra č. 41017115

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017115
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 12,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť