Faktúra č. 41017113

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017113
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektu "Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a areálu školy"
  • Dátum doručenia: 14.07.2017
  • Celková hodnota: 3 750,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť