Faktúra č. 41017104

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017104
  • Popis fakturovaného plnenia: monitorovanie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 686,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť