Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017101
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie
- Dátum doručenia: 28.06.2017
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť