Faktúra č. 41017097

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017097
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota: 206,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť