Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017096
- Popis fakturovaného plnenia: asc agenda z 2017 na 2018
- Dátum doručenia: 07.06.2017
- Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť