Faktúra č. 41017091

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017091
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 14.06.2017
  • Celková hodnota: 22,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť