Faktúra č. 41017084

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017084
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 04-05/2017
  • Dátum doručenia: 31.05.2017
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť