Faktúra č. 41017080

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017080
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.4.-15.5.2017
  • Dátum doručenia: 18.05.2017
  • Celková hodnota: 464,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť