Faktúra č. 41017073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017073
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 10.05.2017
  • Celková hodnota: 23,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť