Faktúra č. 41017052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017052
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 14,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť