Faktúra č. 41017047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017047
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 02-03/2017
  • Dátum doručenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť