Faktúra č. 41017042

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017042
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina opravná faktúra
  • Dátum doručenia: 17.03.2017
  • Celková hodnota: 89,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť